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下列各项中,属于国家审计报告内容的有()。
A实施审计的基本情况
B审计依据
C审计评价意见
D审计组人员构成及分工
E改进财政收支、财务收支管理的意见和建议
题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便A,B,C,E
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下列选项中,属于控制环境的原则的是()答案?A组织应设定清晰明确的目标,以识别和评估与目标相关的风险B组织应展现对诚信和道德价值的承诺C组织应该选择并执行那些可
下列关于内部控制责任的说法中,正确的是( )答案?A被审计单位的责任是建立健全内部控制并保证其有效实施B审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价C审计人员
下列各项中,属于经营决策控制的是( )答案?A材料的验收和领用制度B质量控制C生产计划的过程D固定资产的定期盘点制度
下列内部控制中,符合职责分工控制要求的有( )答案?A批准付款应与签发付款支票的职责相分离B售货员兼任出纳工作C记录现金日记账的职责应与记录销售日记账的职责相分离D
经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应( )答案?A减少对控制测试的依赖B转入控制测试阶段C转入
确定控制测试的抽查范围时,可选择的方法是( )答案?A函证B全部检查法C统计抽样法D重复执行法
控制环境包括( )答案?A管理当局的观念和经营风格答案?B组织结构的设置C董事会及其所属审计委员会D业务授权控制E员工的素质
内部控制测评的正确步骤是( )答案?A调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价B对内部控制进行初步评价
内部控制测评的正确步骤是()答案?A调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价B对内部控制进行初步评
控制活动包括( )答案?A业务授权控制B职责分工控制C凭证与记录控制D独立检查E实物控制
不属于内部控制测评程序的是( )答案?A抽查有关文件资料,检查不相容职责的划分情况B检查是否按期编制账龄分析表C依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额D检查坏账
下列选项中,属于经营决策控制的有( )答案?A授权审批控制B质量控制C职责分工控制D计划控制E会计分录核对
控制测试的取证方法包括( )答案?A分析B重新计算C检查D询问E观察
审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范
内部控制测评的作用包括( )答案?A评价内部控制的健全性和有效性B据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响C减少工作量,节约审计成本,保证审计质量D提出健