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控制活动包括()。
A业务授权控制
B职责分工控制
C凭证与记录控制
D独立检查
E实物控制
题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便A,B,C,D,E
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不属于内部控制测评程序的是( )答案?A抽查有关文件资料,检查不相容职责的划分情况B检查是否按期编制账龄分析表C依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额D检查坏账
下列选项中,属于经营决策控制的有( )答案?A授权审批控制B质量控制C职责分工控制D计划控制E会计分录核对
控制测试的取证方法包括( )答案?A分析B重新计算C检查D询问E观察
审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范
内部控制测评的作用包括( )答案?A评价内部控制的健全性和有效性B据以确定对实质性测试的性质、范围、时间和重点的影响C减少工作量,节约审计成本,保证审计质量D提出健
下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是()答案?A相关内部控制设计有效,但是运行失效B难以评价相关内部控制的有效性C相关内部控制有效D相关内
内部控制要素包括()答案?A控制环境B风险评估C控制测试D信息与沟通E监督
下列属于文字说明法的优点是( )答案?A问题突出明确B形象直观,突出重点C能做深入描述D适用范围广E方便修改
建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于( )答案?A业务授权控制B职责分工控制C凭证与记录控制D实物控制
下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是( )答案?A相关内部控制设计有效,但是运行失效B难以评价相关内部控制的有效性C相关内部控制有效D相关内部
下列关于函证的表述中,正确的有( )答案?A函证可用于核实往来账目B函证的全过程必须由审计人员进行控制C消极函证的发函方经过一段时间未收到复函,则可认为所询证事项与
下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是()答案?A计算B监盘C询问D函证
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社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是( )答案?A在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全B在财
通过对连续若干期某一财务报表项目的变动金额及其百分比的计算,分析该项目的增减变动方向和幅度,以获取有关审计证据的一种技术方法是( )答案?A回归分析法B比率分析法C