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按控制的目的,内部控制的分类包括()。
A财产物资控制
B会计信息控制
C预防性控制
D经营决策控制
E察觉式控制
题目答案
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下列有关审计取证方法的表述,正确的有( )答案?A检查仅检查记录或文件B通过检查记录或文件获得的审计证据的可靠性取决于记录或文件的来源和性质C询问必须作成书面记录,
下列选项中,属于经营决策控制的有()答案?A授权审批控制B质量控制C职责分工控制D计划控制E会计分录核对
下列审计取证方法中,能对固定资产存在性提供可靠审计证据的是( )答案?A询问B检查C分析D重新计算
下列关于内部控制的说法中,不正确的是()答案?A内部控制可能因执行人员滥用职权而失效B内部控制测评不能代替实质性测试C内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削
下列关于函证的表述中,正确的有()答案?A函证可用于核实往来账目B函证的全过程必须由审计人员进行控制C消极函证的发函方经过一段时间未收到复函,则可认为所询证事项
按控制的时间,内部控制分为()答案?A预防性控制B事中控制C事前控制D事后控制E察觉式控制
定期财产清查属于控制活动中的( )答案?A业务授权控制B职责分工控制C凭证记录控制D实物控制
按控制的时间,内部控制分为( )答案?A预防性控制B事中控制C事前控制D事后控制E察觉式控制
建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于( )答案?A业务授权控制B职责分工控制C凭证与记录控制 D实物控制
下列各项中,属于业务授权控制的是()答案?A重大的资产购置B表账证之间的定期核对C原材料采购和会计记录职责的分离D财产物资的专人保管制度
下列各项中,属于凭证与记录控制措施的是( )答案?A业务批准与执行相分工B实施内部审计制度C仓库由专人负责保管D销售发票连续编号
内部控制的作用包括( )答案?A保护财产物资的安全完整和有效使用B保证会计及其他信息资料的真实可靠C促进工作效率的提高和经营目标的实现D促进国家各项政策、法规的贯彻
内部控制的目的包括()答案?A维护资产的安全、完整B实现企业战略目标C保证会计信息的真实、可靠D证其管理或者经营活动的经济性、效率性和效果性E遵守有关法规
按控制的目的,内部控制的分类包括( )答案?A财产物资控制B会计信息控制C预防性控制D经营决策控制E察觉式控制
下列不属于内部控制的局限性的是()答案?A内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;B内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置C即使是设置完善的内部控