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下列各项中,属于业务授权控制的是( )。
A重大的资产购置
B表账证之间的定期核对
C原材料采购和会计记录职责的分离
D财产物资的专人保管制度
题目答案
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下列各项中,属于凭证与记录控制措施的是( )答案?A业务批准与执行相分工B实施内部审计制度C仓库由专人负责保管D销售发票连续编号
内部控制的作用包括( )答案?A保护财产物资的安全完整和有效使用B保证会计及其他信息资料的真实可靠C促进工作效率的提高和经营目标的实现D促进国家各项政策、法规的贯彻
内部控制的目的包括()答案?A维护资产的安全、完整B实现企业战略目标C保证会计信息的真实、可靠D证其管理或者经营活动的经济性、效率性和效果性E遵守有关法规
按控制的目的,内部控制的分类包括( )答案?A财产物资控制B会计信息控制C预防性控制D经营决策控制E察觉式控制
下列不属于内部控制的局限性的是()答案?A内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;B内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置C即使是设置完善的内部控
下列有关内部控制的表述,正确的有( )答案?A内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施B若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控制风险定
实物盘点属于()答案?A会计信息控制B经营决策控制C察觉式控制D事中控制
“资料1”所述情况违反了内部控制的要求,具体是( )答案?“资料2”所述情况违反了内部控制的要求,具体是( )答案?A实物控制B职责分工控制C独立检查D凭证与记录控制A
下列关于审计证据的说法中,不正确的是( )答案?A基本证据是证实审计事项的直接证据,取得基本证据最为重要B一般情况下,口头证据需要得到其他相应证据的支持C环境证据一
实物盘点属于( )答案?A会计信息控制B经营决策控制C察觉式控制D事中控制
下列选项中,属于控制环境的原则的是( )答案?A组织应设定清晰明确的目标,以识别和评估与目标相关的风险B组织应展现对诚信和道德价值的承诺C组织应该选择并执行那些可以
下列有关审计取证模式的提法中,不正确的有( )答案?A账目基础审计直接从会计资料的审查入手B制度基础审计从被审计单位内部控制的测评入手C制度基础审计是风险基础审计的
下列有关顺查法的说法中,正确的有( )答案?A审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致B审计人员沿着原始凭证—记账凭证—会计账簿—财务报表的顺序进行审查
下列选项中,属于信息与沟通的原则有( )答案?A组织为实现目标,应要求员工承担内部控制的相关责任B组织应获取或生成和使用高质量、相关的信息来支持内部控制的持续运行C
下列选项中,属于审计取证的基本方法的是( )答案?A观察B检查C详查法D询问